投资东莞

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          2017年国民彩票部门预算
          字体大小: 发布日期:2017-02-20 16:37 来源: [打印页面]    [关闭页面]

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          第一部分 部门概况

          一、部门主要职责

          二、部门预算单位构成

          三、人员情况

          第二部分 2017年部门预算情况说明

          一、2017年财政拨款收支预算情况说明

          二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

          三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

          四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

          五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

          六、2017年收支预算情况说明

          七、其他重要事项的情况说明

          八、专业名词解释

          第三部分 2017年部门预算表

          一、财政拨款收支总表

          二、一般公共预算支出表

          三、一般公共预算基本支出表

          四、一般公共预算项目支出表

          五、一般公共预算“三公”经费支出表

          六、政府性基金预算支出表

          七、部门收支总表

          八、部门收入总表

          九、部门支出总表


          第一部分 部门概况

          一、部门主要职责

          国民彩票主要职能是:参与制定东莞市改善投资环境的政策和利用外资的优惠措施;贯彻实施国家吸收外资的政策法规。负责东莞市外经贸信息化建设;参与编制东莞市招商计划和招商目录,制作投资环境的资料和推介招商引资项目目录;指导和协调各镇(街道)、园区的招商引资和投资促进工作。参与组织全市性的大型招商引资和投资推介等重要活动。参与制定东莞市对外贸易发展战略、发展规划,提出促进对外贸易发展的建议。参与拟订开拓国内外市场的规划,研究推广包括电子商务在内的各种新型贸易方式,承担促进外向型民营企业发展的相关工作。组织赴国内外举办展销会、洽谈会,推介我市企业出口市场多元化战略的实施。参与拟订东莞市加工贸易转型升级的发展战略。参与制定促进外源型产业结构调整优化的政策措施。负责组织协调东莞市外商投资企业投诉工作,受理和处理外商投诉案件。承办市商务局等上级部门交办的其他事项。

          二、部门预算单位构成

          国民彩票为市商务局管理的公益一类事业单位,内设3个科室。

          本份部门预算仅包括国民彩票本级预算,不包含其他单位预算。

          三、人员情况

          2017年,国民彩票共有事业编制数31名,其中财政供养的编内实有在职人员30人。另外,退休人员3人,普通聘用人员0人,驻军随军及军转干部家属4人。

          第二部分 2017年部门预算情况说明

          一、2017年财政拨款收支预算情况说明

          本部门2017年财政拨款收支总预算1302.95万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计1302.95万元,其中,本年收入1144.05万元,年初结转158.90万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。支出方面:一般公共服务支出1239.51万元,住房保障支出63.44万元。

          二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

          (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

          2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入1144。05万元,比2016年预算数增加244。98万元,比2016年执行数减少27。69万元。

          (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

          2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出1144。05万元,其中:一般公共服务支出1080。61万元,占94。45%;住房保障支出63。44万元,占5。55%。

          (三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

          1.一般公共服务支出

          (1)商贸事务

          ①行政运行(科目编码:2011301)2017年预算数为969.81万元,比2016年预算数增加205.76万元,增长26.93%。

          ②一般行政管理事务(科目编码:2011302)2017年预算数为25.8万元,比2016年预算数增加10万元,增长63.29%。

          ③招商引资(科目编码:2011308)2017年预算数为85万元,无增减,与上年持平。

          2. 住房保障支出

          (1)住房改革支出

          ①住房公积金(科目编码:2210201)2017年预算数为63.44万元,比2016年预算数增加29.22万元,增长85.39%。

          三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

          本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出1033.25万元,其中:

          人员经费898。78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

          公用经费134.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

          四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

          本部门2017年“三公”经费预算数为27.73万元,其中:因公出国(境)费用26.73万元,公车购置费0万元,公车运行维护费0万元,公务接待费1万元。本部门2017年计划出国组团数5个,10人次,本部门2017年计划出境组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为0辆。

          2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少0.5万元,其中:因公出国(境)费用无增减,与上年持平。公车购置费用为0万元,与上年持平。公车运行维护费用减少0.5万元,变化的主要原因是:公车减少。公务接待费用无增减,与上年持平。

          五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

          本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

          六、2017年收支预算情况说明

          (一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算1302。95万元。

          (二)收入预算情况

          本部门2017年收入预算1302.95万元,其中:一般公共预算拨款收入1144.05万元,占87.80%;年初结转和结余158.90万元,占12.20%。

          (三)支出预算情况

          本部门2017年支出预算1302.95万元,其中:基本支出1192.15万元,占91.50%;项目支出110.80万元,占8.50%。

          七、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费

          2017年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算93.62万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费以及其他费用。

          (二)政府采购情况

          2017年,部门本级政府采购预算总额0万元。

          (三)国有资产占有使用情况

          截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

          2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

          (四)绩效目标设置情况

          2017年本部门实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

          八、专业名词解释

          财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

          事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

          其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

          用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

          年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

          结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

          年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

          基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          第三部分 2017年部门预算表

           

          请参见附件:1附件:国民彩票预算公开表.XLS

          表号

          表名

          财政拨款收支总表

          一般公共预算支出表

          一般公共预算基本支出表

          一般公共预算项目支出表

          一般公共预算“三公”经费支出表

          政府性基金预算支出表

          部门收支总表

          部门收入总表

          部门支出总表

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